根据市审计局对我单位2020年度预算执行情况现场核查反馈意见,我局对发现问题进行逐一核查,并落实专人进行整改。现将整改情况公示如下:
一、关于“部门预决算编制中‘其他商品服务支出’核算不细化”的整改情况
整改情况:已整改。责令会计人员严格执行政府会计制度,规范编制预决算,细化经济分类科目核算,提高基础会计信息质量,在以后年度工作中避免类似情况的发生。
二、关于“一般性支出与三公经费压减不到位”的整改情况
整改情况:已整改。将坚决贯彻“过紧日子”的思想,严格按要求压减一般性支出和三公经费支出。
三、关于“预算执行进度慢,资金使用绩效不够高”的整改情况
整改情况:已整改。已采取有效措施加快项目推进,及时按工期进行款项支付。科学合理编制年度预算,执行中适时进行中期评估,提高资金使用效益。
四、关于“超限额现金支付”的整改情况。
整改情况:已整改。我局将继续加强部门现金和支出管理,降低财务风险隐患,杜绝类似问题再次发生。
五、关于“往来款清理不及时”的整改情况。
整改情况:已整改。我局聘请专业会计机构对往来账进行了清理,并根据审计建议进行了账务处理。
特此公告。
达州市生态环境局
2022年10月30日